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南兴股份:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-18 20:06:46

2024 年度财务决算报告
报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算,公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下:
一、 主要财务指标
单位:万元
项目一 2024 年 2023 年 本年比上年 2022 年
增减
营业收入 333,179.97 362,864.67 -8.18% 296,032.75
归属于上市公司股东的净 -17,514.81 17,327.00 -201.08% 29,234.20
利润
归属于上市公司股东的扣 -18,620.31 15,155.67 -222.86% 27,067.71
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 36,478.47 58,010.66 -37.12% 25,632.40
净额
基本每股收益(元/股) -0.5928 0.5864 -201.09% 0.9895
稀释每股收益(元/股) -0.5928 0.5864 -201.09% 0.9895
加权平均净资产收益率 -8.08% 7.28% -15.36% 12.68%
项目二 2024 年末 2023 年末 本年末比上 2022 年末
年末增减
总资产 346,666.63 389,991.20 -11.11% 395,760.88
归属于上市公司股东的净 200,198.45 231,847.97 -13.65% 240,584.41
资产
报告期内,公司实现营业收入 333,179.97 万元,同比下降 8.18%,实现归属
于上市公司股东的净利润为-17,514.81 万元,同比下降 201.08%,主要是本期计提商誉减值准备 36,358.76 万元。
二、公司财务状况
1、资产构成情况

单位:万元
资产项目 期初数 期末数 变动金额 变动幅度
货币资金 47,894.65 33,659.48 -14,235.17 -29.72%
交易性金融资产 28,737.67 38,030.30 9,292.63 32.34%
应收票据 1,290.72 617.39 -673.33 -52.17%
应收账款 50,919.87 39,183.20 -11,736.67 -23.05%
应收款项融资 150.00 28.52 -121.48 -80.99%
预付款项 2,820.71 5,028.71 2,208.00 78.28%
其他应收款 872.05 670.03 -202.02 -23.17%
存货 41,664.87 42,533.91 869.04 2.09%
合同资产 998.20 998.20
其他流动资产 8,014.93 10,206.00 2,191.07 27.34%
流动资产合计 182,365.47 170,955.76 -11,409.71 -6.26%
长期股权投资 765.97 752.84 -13.13 -1.71%
其他非流动金融资产 24.87 24.87 0.00 0.00%
固定资产 101,928.35 115,515.40 13,587.05 13.33%
在建工程 18,018.54 169.45 -17,849.09 -99.06%
使用权资产 19,365.90 16,821.59 -2,544.31 -13.14%
无形资产 9,593.18 23,145.73 13,552.55 141.27%
商誉 48,304.99 11,946.22 -36,358.76 -75.27%
长期待摊费用 3,057.69 2,083.38 -974.31 -31.86%
递延所得税资产 5,845.44 4,977.07 -868.37 -14.86%
其他非流动资产 720.82 274.33 -446.49 -61.94%
非流动资产合计 207,625.73 175,710.87 -31,914.86 -15.37%
资产总计 389,991.20 346,666.63 -43,324.57 -11.11%
2024 年末公司资产总额为 346,666.63 万元,比期初减少 43,324.57 万元,减
幅 11.11%,其中流动资产合计为 170,955.76 万元,比期初减少 11,409.71 万元,
减幅 6.26%,非流动资产合计为 175,710.87 万元,比期初减少 31,914.86 万元,
减幅 15.37%,报告期内,资产变动的主要原因为:
(1)货币资金比期初减少 14,235.17 万元,减幅 29.72%,主要是购买银行
结构性存款。
(2)交易性金融资产比期初增加 9,292.63 万元,增幅 32.34%,主要是公司
期末银行结构性存款余额增加。
(3)应收票据比期初减少 673.33 万元,减幅 52.17%,主要是公司收到的银
行承兑汇票减少。
(4)应收账款比期初减少 11,736.67 万元,减幅 23.05%,主要是唯一网络
的互联网头部客户应收账款减少所致。

(5)应收款项融资比期初减少 121.48 万元,减幅 80.99%,主要是银行承兑
汇票到期兑付。
(6)预付款项比期初增加 2,208.00 万元,增幅 78.28%,主要是 IDC 及云计
算业务预付资源款增加所致。
(7)在建工程比期初减少 17,849.09 万元,减幅 99.06%,主要是无锡厂房
二期完工验收。
(8)无形资产比期初增加 13,552.55 万元,增幅 141.27%,主要是购买取得
土地使用权。
(9)商誉比期初减少 36,358.76 万元,减幅 75.27%,主要是计提唯一网络
IDC 业务资产组组合商誉减值准备。
(10)长期待摊费用比期初减少 974.31 万元,减幅 31.86%,主要是本期没
有新增简易安装、建筑设施。
2、负债及所有者权益构成情况
单位:万元
负债和股东权益 年初数 期末数 变动金额 变动幅度
短期借款 7,439.90 2,145.59 -5,294.31 -71.16%
应付账款 51,135.48 38,241.70 -12,893.78 -25.21%
合同负债 7,278.78 8,773.81 1,495.03 20.54%
应付职工薪酬 4,091.89 4,265.72 173.83 4.25%
应交税费 2,727.43 1,750.24 -977.19 -35.83%
其他应付款 512.62 568.81 56.19 10.96%
一年内到期的非流动负债 13,568.72 17,026.60 3,457.88 25.48%
其他流动负债 2,854.15 3,000.98 146.83 5.14%
流动负债合计 89,608.98 75,773.44 -13,835.54 -15.44%
长期借款 41,034.60 45,642.43 4,607.83 11.23%
租赁负债 19,795.14 17,904.81 -1,890.33 -9.55%
预计负债 - 431.19 431.19
递延收益 943.97 835.51 -108.46 -11.49%
递延所得税负债

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