中集集团:关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2023年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
公告时间:2024-03-27 20:35:20
关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度
涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
普华永道中天特审字(2024)第0961号
(第一页,共二页)
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集
团”)2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利
润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,
并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10036 号
的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中集集团 2023 年度
涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易(2023 年修订)》的规定,中集集团编制了上述关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中集集团管理层的责任。
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