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中国卫通:中国卫通2023年度审计报告

公告时间:2024-04-01 19:02:27

中国卫通集团股份有限公司
2023年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、审计报告 1-4
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表 1-2
2. 合并利润表 3
3. 合并现金流量表 4
4. 合并股东权益变动表 5-6
5. 母公司资产负债表 7-8
6. 母公司利润表 9
7. 母公司现金流量表 10
8. 母公司股东权益变动表 11-12
9. 财务报表附注 1-96
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 印件
4. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告
中兴华审字(2024)第 012359 号
中国卫通集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称“中国卫通”)的财务报表,
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了中国卫通 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合
并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国卫通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
收入确认:
1、事项描述
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释 26 所述的会计政策以及“六、合并财务报表项目”注释 35。
中国卫通2023年度确认空间段运营收入为226,486.31万元,占中国卫通2023年度营业收入总额的比重为 86.59%,金额及比例均比较重大。中国卫通根据签署的卫星空间段运营服务合同的合同金额和服务期间按照直线法确认收入。
由于收入是衡量中国卫通业绩的重要指标,存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将空间段运营收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯的运用;
(2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)对收入及毛利率进行分析,判断报告期内收入金额是否出现异常波动的情况;
(4)对本报告期记录的收入交易选取样本,核对销售合同、发票,评价相关收入确认是否符合中国卫通收入确认的会计政策;
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本,核对销售合同及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
中国卫通管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括中国卫通 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
中国卫通管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估中国卫通的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中国卫通、停止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中国卫通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中国卫通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
中国卫通集团股份有限公司
2023 年度财务报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
一、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址
中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于 2001 年 11 月 27 日,于
2017 年 6 月 26 日根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国卫通集团股份有限公司国有股权
管理有关问题的批复》(国资产权[2017]446 号)整体变更设立中国卫通集团股份有限公司。公司
于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。
2022 年 4 月 27 日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕870 号核准,公司非公开发
行了人民币普通股股票(A 股)224,385,412 股,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10
月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2022)第 010116 号《验资报
告》,新增股份于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记手续。
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 422,438.54 万股,注册资本为 422,438.54
万元。
统一社会信用代码:91110000710929113P
注册地址:北京市海淀区后厂村路 59 号
本公司组织形式:股份有限公司
法定代表人:孙京。
2、公司的业务性质和主要经营活动
本公司所属行业为:通信卫星运营行业
公司法人营业执照规定经营范围:经营基础电信业务(业务范围详见许可证,基础电信业务经
营许可证有效期至 2025 年 06 月 03 日);经营增值电信业务(业务范围详见许可证);通信广播卫
星系统的开发、管理;卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发;与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;基础电信业务经营、经营增值电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3、财务报告的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于2024年3月29日决议批准报出。

4、合并报表范围
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下
序号 子公司名称
1

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