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中设咨询:前期会计差错更正及定期报告更正公告

公告时间:2025-04-25 23:15:59

证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2025-046
中设工程咨询(重庆)股份有限公司前期会计差错更正
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、更正概述
中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称“公司”)经事后审查发
现,公司 2022 年半年报、三季报,以及 2023 年半年报存在错报,其中 2022
年半年报多计营业收入 148.26 万元、净利润 148.26 万元,2022 年三季报多
计营业收入 238.58 万元、净利润 238.58 万元,2023 年半年报多计营业收入
202.92 万元、净利润 178.03 万元;公司根据《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,对上述定期报告相关财务数据 及同期可比数进行会计差错更正。
二、表决和审议情况
(一)审计委员会审议
2025 年 4 月 14 日,公司董事会第五届董事会审计委员会第四次会议审议
通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果:同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票。该议案无需回避表决。
(二)董事会审议
2025 年 4 月 24 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于会计
差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票。该议案无需回避表决。
(三)监事会审议

2025 年 4 月 24 日,公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计
差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。该议案无需回避表决。
上述议案无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明
公司董事会认为,本次差错更正是必要的,符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》和相关法律法规的规定,能够客观 反映公司实际财务状况,提高了公司财务信息质量,不存在损害公司和全体股 东的合法权益的情形,同意公司对已披露的相关定期报告进行差错更正。
四、监事会对于本次会计差错更正的意见
监事会认为:根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》的相关规定,公司前期会计差错更正,能够更加公允、准确地反 映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正审议程序符合相关法律法规以 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意对 前期会计差错予以更正。
五、审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,更正后的财务数据 能够更加公允、准确地反映公司经营状况及财务状况。本次会计差错更正事项 及董事会对该议案的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》等有关规 定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意对前期会计 差错予以更正。
六、本次会计差错更正对公司的影响
(一)采用追溯调整法

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等规定,公司对定期报告相关财务数据及同期可比数进行会计差错更正。
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:
单位:元
2022 年 6 月 30 日和 2022 年半年度
项目 影响比
调整前 影响数 调整后

资产总计 519,447,990.06 0.00 519,447,990.06 0.00%
负债合计 66,075,640.51 1,482,641.51 67,558,282.02 2.24%
未分配利润 157,781,254.69 -1,482,641.51 156,298,613.18 -0.94%
归属于母公司所有者权益合计 450,518,109.57 -1,482,641.51 449,035,468.06 -0.33%
少数股东权益 2,854,239.98 0.00 2,854,239.98 0.00%
所有者权益合计 453,372,349.55 -1,482,641.51 451,889,708.04 -0.33%
加权平均净资产收益率%(扣非 -
-1.79% -0.32% -2.11%
前)
加权平均净资产收益率%(扣非 -
-2.36% -0.33% -2.69%
后)
营业收入 87,023,894.64 -1,482,641.51 85,541,253.13 -1.70%
净利润 -7,655,238.35 -1,482,641.51 -9,137,879.86 -19.37%
其中:归属于母公司所有者的净
-8,217,901.92 -1,482,641.51 -9,700,543.43 -18.04%
利润(扣非前)
其中:归属于母公司所有者的净
-10,838,541.86 -1,482,641.51 -12,321,183.37 -13.68%
利润(扣非后)
少数股东损益 562,663.57 0.00 562,663.57 0.00%
2022 年 9 月 30 日和 2022 年前三季度
项目 影响比
调整前 影响数 调整后

资产总计 507,582,866.09 0.00 507,582,866.09 0.00%
负债合计 61,491,643.12 3,868,486.71 65,360,129.83 6.29%
未分配利润 150,403,628.03 -3,868,486.71 146,535,141.32 -2.57%
归属于母公司所有者权益合计 443,140,482.91 -3,868,486.71 439,271,996.20 -0.87%
少数股东权益 2,950,740.06 0.00 2,950,740.06 0.00%
所有者权益合计 446,091,222.97 -3,868,486.71 442,222,736.26 -0.87%
加权平均净资产收益率%(扣非 -
-3.43% -0.87% -4.30%
前)
加权平均净资产收益率%(扣非 -
-4.10% -0.87% -4.97%
后)
营业收入 117,960,066.20 -3,868,486.71 114,091,579.49 -3.28%
净利润 -14,936,364.93 -3,868,486.71 -18,804,851.64 -25.90%
其中:归属于母公司所有者的净
-15,595,528.58 -3,868,486.71 -19,464,015.29 -24.81%
利润(扣非前)
其中:归属于母公司所有者的净
-18,617,305.08 -3,868,486.71 -22,485,791.79 -20.78%
利润(扣非后)
少数股东损益 659,163.65 0.00 659,163.65 0.00%
2023 年 6 月 30 日和 2023 年半年度
项目 影响比
调整前 影响数 调整后

资产总计 507,785,026.25 -1,902,129.30 505,882,896.95 -0.37%
负债合计 89,053,431.34 -121,754.72

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