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汉缆股份:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-27 15:36:31

关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2025)第 000245 号
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一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联方资金往来情况的专项说明 1-2
二、青岛汉缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 3
用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二五年四月二十四日

关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2025)第 000245 号
青岛汉缆股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司
(以下简称“汉缆股份”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产
负债表和合并资产负债表,2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注,并于
2025 年 4 月 24 日出具了和信审字(2025)第 000652 号无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所的相关披露要求,汉缆股份编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是汉缆股份管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计汉缆股份 2024 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉缆股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解汉缆股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,后附的汇总表应当与汉缆股份 2024 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露汉缆股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况使用,不得用作其他任何目的。
附件:青岛汉缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王伦刚
(项目合伙人)
中国·济南 中国注册会计师:刘增明
2025 年 4 月 24 日

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:青岛汉缆股份有限公司 金额单位:万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度 2024 年期 占用形 占用性
金占用 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资 成原因 质
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2024 年期初往 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形 往来性
资金往来方名称
金往来 市公司的关 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资 成原因 质
大股东及其
附属企业
上市公司的
子公司及其
关联自然人
其他关联方
及其附属企
总 计 -

法定代表人:张立刚 主管会计机构负责人: 张林军 会计机构负责人:刘建军
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