申达股份:申达股份2024年度审计委员会履职情况汇总报告
公告时间:2025-04-28 19:26:23
申达股份:申达股份2024年度审计委员会履职情况汇总报告
上海申达股份有限公司董事会:
公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司百律监管指引第1号——规范运作》以及上海申达股份有限公司(以
下简称“公司”)《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委
员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好
监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通,
多方面促进审计委员会工作职责的发挥。
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