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赢时胜:监事会对《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

公告时间:2025-04-29 01:11:09

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》的意见
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告(立信中联审字[2025]D-0918 号)。公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的相关规定,公司监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核,并发表如下意见:
监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对 2024 年度保留意见的审计报告所涉及事项做出了说明,客观反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见,并同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 28 日

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