中国太保:截至2023年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
公告时间:2024-03-28 18:30:35
中国太保:截至2023年12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了中国太平洋保险(集团)股份有限公司的财务报表,包括2023年12
月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表
和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明
(2024)审字第70015004_B01号的标准无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证
业务。
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