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中交设计:中交设计2024年一季度报告

公告时间:2024-04-29 19:16:49

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-
027
中交设计咨询集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比
上年同期 上年同期增
项目 本报告期 减变动幅度
(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 2,140,357,986.76 811,940,854.45 2,746,885,879.1 -22.08
2
归属于上市公司股东的净 91,992,057.16 10,651,353.92 64,608,977.15 42.38
利润
归属于上市公司股东的扣 86,730,045.25 10,181,201.31 44,759,855.64 93.77
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 -996,450,929.58 299,125,140.83 -117,661,904.31 不适用
净额
基本每股收益(元/股) 0.0446 0.0137 0.0503 -11.33
稀释每股收益(元/股) 0.0446 0.0137 0.0503 -11.33

加权平均净资产收益率 0.74 0.12 0.67 增加 0.07 个
(%) 百分点
本报告期末
上年度末 比上年度末
本报告期末 增减变动幅
度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 26,887,047,243.21 —— 27,492,101,834.30 -2.20
归属于上市公司股东的所 12,553,446,565.00 —— 12,462,217,801.12 0.73
有者权益
追溯调整或重述的原因说明
2023 年 11 月公司完成重大资产重组,置入资产纳入公司合并报表范围。公司根据《企业会计准 则》的相关规定,对公司披露的 2023 年一季度财务数据追溯调整为置入资产同期业绩。以上
2023 年报告期重述后数据未经审计。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 20,892.36
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 2,751,927.71
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 1,019,285.57
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 631,446.48
用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之
后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,233.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,169,518.01
减:所得税影响额 920,544.17
少数股东权益影响额(税后) 20,280.68
合计 5,262,011.91
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
报告期,公司深入推进"高质量发展提升年"各项工作,坚持稳中求进的工作总基调,外拓市场,内抓管理,主要经营指标实现稳步增长。报告期内,公司实现营业收入 21.4 亿元,因业务结
构优化导致同比下降 22.08%,实现归母净利润 0.92 亿元,同比增长 42.38%,归母扣非净利润 0.87
亿元,同比增长 93.77%。
经营质效提升方面,基于成本费用管控等专项工作的有效推进,公司报告期毛利率同比增长0.61 个百分点,税金及费用(销售费用、管理费用和利息费用)合计同比压降 31.68%,同时持续保持研发投入规模,研发经费投入强度 5.65%,同比增长 1.27 个百分点;报告期末资产负债率较期初降低 1.41 个百分点,偿债能力提升,财务结构更加稳健。
项目名称 变动比例(%) 主要原因
营业收入 -22.08 主要系业务结构优化,利润率较低的工程总
承包收入下降所致
税金及附加 -40.61 主要系当期城建税、教育费附加、房产税下降
所致
销售费用 -38.90 主要系成本费用管控以及叠加业务结构优化
等原因所致
其他收益 -61.46 主要系去年同期有较大金额的政府补助所致
投资收益 -124.59 主要系长期股权投资确认的收益金额下降所

公允价值变动收益 不适用 主要系其他非流动金融资产公允价值上升所

信用减值损失 不适用 主要系加强应收账款催收,收回长账龄应收
款项,已计提坏账准备转回所致
资产减值损失 -93.03 主要系上年同期金额较大的合同资产减值准
备转回所致

营业外收入 -92.42 主要系上年同期存在违约金收入等所致
营业外支出 -46.99 主要系上年同期存在违约金支出等所致
归属于上市公司股东的净利 主要系报告期内业务结构优化、加强成本费
润 42.38 用管控及强化应收账款催收,长账龄应收款
项回款促使已计提坏账准备转回等原因所致
归属于上市公司股东的扣除

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