飞亚达:年度关联方资金占用专项审计报告
公告时间:2025-03-13 19:16:45
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于飞亚达精密科技股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]350Z0002 号
飞亚达精密科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份有
限公司(以下简称飞亚达公司)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2025]350Z0001 号无保留意
见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,飞亚达公司管理层编制了后附的飞
亚达精密科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完
整是飞亚达公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计飞亚达公司 2024 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现
不一致。除了对飞亚达公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解飞亚达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞亚达公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目
的。