江苏有线:关于江苏有线2024年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明(中兴华报字(2025)第020042号)
公告时间:2025-04-09 19:46:52
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:(010)51423818
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
中兴华报字(2025)第 020042 号
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于
2025 年 4 月 8 日签发了中兴华审字(2025)第 020269 号标准无保留意见审计
报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求,江苏有线编制了后附的江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江苏有线 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏有线实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江苏有线的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为江苏有线披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:靳军
中国·北京 中国注册会计师:李松
2025 年 4 月 8 日
附表 2
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
占用方与 2024 年
非经营性资 资金占用方 上市公司 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 度占用 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形
金占用 名称 的关联关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
系 目 (不含利息) 利息
(如有)
现控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性占用
及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名 往来方与 上市公司核 2024 年期初往 2024 年度往来 2024 年 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形
金往来 称 上市公司 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 度往来 累计发生金额 来资金余额 成原因 往来性质
的关系 目 (不含利息) 资金的
利息
(如
有)
控股股东、 江苏省国金集
实际控制人 团信息网络投 控股股东 应收账款 832,874.40 832,874.40 借用人 经营性往来
及其附属企 资有限公司 员费用
业
南京金麒麟云 子公司及 购买土
技术服务有限 其控制的 其他应收款 323,922.40 323,922.40 地等 非经营性往来
公司 法人
江苏有线财云 子公司及 代付工
科技有限公司 其控制的 其他应收款 7,993.87 7,993.87 资及社 非经营性往来
法人 保等
江苏华博在线 子公司及 代付工
传媒有限责任 其控制的 其他应收款 744,696.72 230,149.38 974,846.10 资及社 非经营性往来
公司 法人 保等