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贵航股份:续聘会计师事务所公告

公告时间:2025-04-25 16:40:39

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2025-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1988 年 8 月成立(2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业)
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
经营范围:一般项目:税务服务;企业管理咨询;软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:注册会计师业务;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
是否曾从事证券服务业务:是
2.人员信息
首席合伙人:刘维

合伙人数量:截至 2024 年末合伙人 212 人
截至 2024 年末注册会计师人数:1552 人,其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 781 人。
3. 业务规模
2023 年度,业务总收入 28.72 亿元,审计业务收入 27.49 亿元,证券业务收
入 14.99 亿元。
上市公司审计客户家数 394 家,上市公司年报审计收费总额 4.88 亿元,本公
司同行业上市公司审计客户家数 282 家。主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。
4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健会计师事务所和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
5. 独立性和诚信记录
容诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分
2 次、自律处分 1 次。
63 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5
次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
(二)项目成员信息

1.人员信息
何时开
项目组成 何时成 何时开始 何时开 始为本 近三年签署或复核上
员 姓名 为注册 从事上市 始在本 公司提 市公司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 供审计
服务
项目合伙 蔡如笑 2013 年 2011 年 2019 年 2024 年 近三年签署以及复核多
人 家上市公司审计报告
签字注册 王世民 2016 年 2013 年 2019 年 2024 年 近三年签署过多家上市
会计师 公司审计报告
签字注册 张倩倩 2020 年 2016 年 2019 年 2024 年 近三年签署过 1 家上市
会计师 公司审计报告
质量复核 近三年复核过多家上市
人 郭晓鹏 2002 年 2002 年 2020 年 2024 年 公司和挂牌公司的审计
报告
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到
刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。
(三)审计收费
本期审计收费 90.30 万元(含税),其中:年报审计费 72.30 万元(含税)、
内控审计费 18.00 万元(含税)。系根据容诚会计师事务所审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量、事务所的收费标准,以及公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素确定。
本期审计费用与上一期审计费用持平。
(四)应予以披露的其他信息

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所具备专业
胜任能力和投资者保护能力,能够在审计工作中保持独立性和客观性,诚信状况良
好。同时,在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会
计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审
计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘容诚会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
(二)董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《 关
于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》,同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日

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