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中山公用:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-25 20:09:52

关于中山公用事业集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2025)0500234号
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1

关于中山公用事业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2025)0500234 号
中山公用事业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)2024
年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公
司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中山公用 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
江超杰
中国注册会计师:
唐文婷
中国·武汉 2025年4月24日
附表
上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中山公用事业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
占用方与上 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性资金 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 2024 年初占 用累计发生 用资金的利 还累计发生 2024 年末占 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 的会计科目 用资金余额 金额(不含利 息(如有) 额 用资金余额
息)
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
往来方与上 2024 年度往 2024 度往来 2024 年度偿
其它关联资金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2024 年初往 来累计发生 资金的利息 还累计发生 2024 年末往 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经
往来 联关系 的会计科目 来资金余额 金额(不含利 (如有) 额 来资金余额 营性往来)
息)
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 38.55 100.33 98.41 40.47 工程款 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 物业管理及饭堂服 经营性往来
73.62 329.16 316.74 86.04 务
中山投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 13.34 13.34 租赁保证金 经营性往来
控股股东、实 广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 509.12 2,528.34 1,719.93 1,317.53 工程款 经营性往来
际控制人及其 广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 19.93

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