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华密新材:拟续聘2025年度会计师事务所公告

公告时间:2025-04-25 20:38:39

证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2025-025
河北华密新材科技股份有限公司
拟续聘 2025 年度会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 5 年审计服务,上期审计收费 30 万元,本期审计收费 30 万元
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。1.基本信息
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 1 月 24 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人:朱建弟
2024 年度末合伙人数量:296 人
2024 年度末注册会计师人数:2,498 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人
2024 年收入总额(经审计):47.48 亿元

2024 年审计业务收入(经审计):36.72 亿元
2024 年证券业务收入(经审计):15.05 万元
2024 年上市公司审计客户家数:693 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号 行业门类 行业大类
计算机、通信和其他电设备
C 制造业
制造业
C 制造业 专用设备制造业
C 制造业 化学原料和化学制品制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C 制造业 电气机械和器材制造业
2024 年上市公司审计收费:8.54 亿元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:44 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:1.71 亿元
职业保险累计赔偿限额:10.5 亿元
近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲 诉讼(仲
诉讼(仲裁)结果
裁)人 人 裁)事件 裁)金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
金亚科技、周 尚 余 500 生效判决,金亚科技对投资者损失
投资者 2014 年报
旭辉、立信 万元 的 12.29%部分承担赔偿责任,立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额,目前生效
判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报
告;2016 年半年度报告、年度报告;
2017 年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚,但有权人
民法院判令立信对保千里在2016年
2015 年重
保千里、东北 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期
组 、 2015
投资者 证券、银信评 1,096万元 间因虚假陈述行为对保千里所负债
年 报 、
估、立信等 务的 15%部分承担补充赔偿责任。
2016 年报
目前胜诉投资者对立信申请执行,
法院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项,并且立信购买
了足额的会计师事务所职业责任保
险,足以有效化解执业诉讼风险,确
保生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管
措施 4 次和纪律处分 131 次。
131 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处
分 0 次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在立信 开始为本公
执业时间 市公司审计 会计师事务 司提供审计
时间 所执业时间 服务时间
项目合伙人 黄飞 2002 年 2007 年 2023 年 2024 年
签字注册会计师 杨媛 2022 年 2013 年 2018 年 2024 年
质量控制复核人 李洪勇 2007 年 2007 年 2012 年 2024 年
(1)项目合伙人从业经历
黄飞,中国注册会计师,权益合伙人。2002 年获得中国注册会计师资质,
2007 年开始从事上市公司审计,曾负责或复核多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作,2023 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务 至今,未在其他单位兼职。2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或 复核上市公司超过 5 家。
(2)签字注册会计师从业经历
杨媛,中国注册会计师,高级经理。2013 年开始从事上市公司审计工作,
2018 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今,2022 年成为中国注册会计 师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市 重组、IPO 等证券类审计业务,未在其他单位兼职。2024 年开始为本公司提供 审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。
(3)质量控制复核人从业经历
李洪勇,中国注册会计师,权益合伙人。2007 年获得中国注册会计师资
质,2007 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在立信会计师事务所(特殊 普通合伙)执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年曾签署或复核海 波重型工程科技股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司等多家企 业审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期 2025 年审计收费 30 万元,其中年报审计收费 25 万元,内控审计报告
收费 5 万元。
上期 2024 年审计收费 30 万元,其中年报审计收费 25 万元,内控审计报告
收费 5 万元。
年度审计收费情况系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工 作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数、和每个工作人日收费标准确定。二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议,审
议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审计委员会审计意见
公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于拟续聘
会计师事务所的议案》。
审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)有从事证券业务资 格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在审计过程中能够保持独 立性和专业胜任能力,在担任公司 2024 年度审计机构期间,坚持独立审计准 则,

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