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新华联:年度关联方资金占用专项审计报告

公告时间:2025-04-29 01:39:54
关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2025)第 213042 号

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关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字(2025)第 213042 号
新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东:
我们接受新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“新华联公司”)委
托,根据中国注册会计师执业准则审计了新华联公司 2024 年 12 月 31 日的公司
及合并资产负债表,2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第213097 号的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理(2024 年修订)》的要求,新华联公司编制了本专项说明所附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华联公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对新华联公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新华联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新华联公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何
其他目的。

*ST新联相关个股

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