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同辉信息:2025年三季度报告

公告时间:2025-10-29 19:41:27

同辉信息
证券代码 : 920090
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
董事王芃对季度报告内容存在异议,无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其 √是 □否
真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1、 公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由
董事王芃弃权,弃权原因如下:
本人经 2025 年 9 月 30 日公司股东大会选举担任公司董事,截至目前,公司尚未与本董事签订聘
任合同,尚未为本董事办理公司门禁权限,也未为本董事提供公司通讯录。本董事无法进入公司也无 法向相关负责人了解情况。
在本次董事会召开前一日 17 时,公司才向本人提供需审议的三季度未经审计财务报告,且未提
供报表编制和调整的说明性文件,也未提供分、子公司报表、报表科目明细、记账凭证等重要的报表 编制参考资料。

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目 (2025 年 9 月 30 (2024 年 12 月 31 期末增减比例%
日) 日)
资产总计 206,120,179.18 188,379,116.36 9.42%
归属于上市公司股东的净资产 64,211,791.69 105,255,681.27 -38.99%
资产负债率%(母公司) 49.15% 33.47% -
资产负债率%(合并) 68.85% 44.13% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目 (2025 年 1-9 (2024 年 1-9 年同期增减比例%
月) 月)
营业收入 55,264,610.35 182,024,333.62 -69.64%
归属于上市公司股东的净利润 -41,043,889.58 -28,945,070.39 -41.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -40,945,858.42 -29,014,185.06 -41.12%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,165,786.58 -28,866,195.93 142.15%
基本每股收益(元/股) -0.21 -0.15 -40.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属 -48.44% -17.79% -
于上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属 -48.32% -17.83% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目 (2025 年 7-9 (2024 年 7-9 期增减比例%
月) 月)
营业收入 18,063,398.84 7,660,438.78 135.80%
归属于上市公司股东的净利润 -26,657,806.89 -19,407,467.02 -37.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -26,650,156.94 -19,412,390.22 -37.28%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,000,757.56 -15,346,308.31 197.75%
基本每股收益(元/股) -0.13 -0.1 -30.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属 -31.46% -12.29% -
于上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属 -31.45% -12.29% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
(2025 年 9 月 30 日)
应收票据 2,354,600.00 -71.74% 报告期内票据背书转让
或到期结算所致;
报告期内项目未验收完
存货 48,553,449.27 44.09% 成所致发出商品未结转
成本;
报告期内公司以自有资
长期股权投资 5,053,142.22 3,277.05% 金投资设立参股公司金
辉(山东)国际贸易综
合服务有限公司所致;
使用权资产 1,109,823.93 -47.76% 报告期内融资租赁不动
产折旧所致;
开发支出 11,576,346.41 113.11% 报告期内研发活动投入
增加所致
应付账款 38,679,405.71 35.84% 报告期内部分项目采购
款未到期所致;
合同负债 25,286,120.89 72.83% 报告期内部分项目未验
收完成转入收入所致;
其他应付款 44,182,162.04 3,583.25% 报告期内战略投资方财
务资助所致;
上个报告期内背书转让
其他流动负债 81,615.73 -88.77% 的应收票据时未到期所
致;
报告期内租赁负债转入
租赁负债

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