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688699业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240131 688699 明微电子 首亏 -946.86 ~ -852.76 -9000.00 ~ -8000.00 1062.75
业绩变动原因:(一)2023年,受全球经济环境、行业周期等宏观因素的影响,下游消费电子市场竞争激烈。公司基于经济形势和市场供需情况,努力开拓市场、消化库存、巩固市场份额,产品销量同比增加,但销售价格下降导致公司营业收入有所下降。(二)公司布局封测产业链,固定资产增加带来的折旧、摊销等成本较大。(三)公司根据存货跌价计提政策,2023年受产品销售价格下降的影响,部分产品库存成本与销售价格形成倒挂,计提存货减值损失金额较大,预计2023年度计提减值损失金额1.05亿元左右。
2 20230228 688699 明微电子 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1062.75万元,与上年同期相比变动幅度:-98.36%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:2022年度公司实现营业总收入68,461.59万元,同比减少45.28%;归属于母公司所有者的净利润1,062.75万元,同比减少98.36%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,802.32万元,同比减少104.48%;基本每股收益0.10元,同比减少98.30%。报告期末,公司总资产171,994.53万元,同比减少8.84%;归属于母公司的所有者权益152,678.31万元,同比减少9.55%;归属于母公司所有者的每股净资产13.87元,同比减少9.58%。2022年,①受疫情反复、全球地缘政治动荡、通货膨胀等宏观因素的影响,消费电子市场需求不景气。公司基于经济形势和市场供需情况,积极消化库存和巩固市场份额,主动采取降价去库存定价策略,加之2021年下半年原材料备货成本较高,多重因素叠加导致公司营业收入和毛利率均大幅下降。②公司布局封测产业链,子公司山东贞明和铜陵?明自建封测产线有序投产和封装募投项目实施完毕,前期投入大,固定资产折旧、摊销、人工等成本增加较大。③公司始终重视研发体系建设,扩充研发团队,布局新研发领域,研发投入大。④依据存货跌价政策,公司2022年度计提存货跌价准备金额较大。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明:1.营业总收入同比减少45.28%;营业利润同比减少100.04%;利润总额同比减少100.01%;归属于母公司所有者的净利润同比减少98.36%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少104.48%;基本每股收益同比减少98.30%。主要系2022年度终端市场不景气,公司降价销售,加之营业成本高,导致营业收入和毛利率均大幅下降。2.报告期末,股本增加48%,主要系公司2022年半年度以资本公积金(股本溢价)向全体股东每10股转增4.8股所致。
3 20230121 688699 明微电子 预减 -98.45 ~ -97.99 1000.00 ~ 1300.00 64724.46
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1300万元,与上年同期相比变动值为:-63724.46万元至-63424.46万元,较上年同期相比变动幅度:-98.45%至-97.99%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2022年受疫情反复、全球地缘政治动荡、通货膨胀等宏观因素的影响,消费电子市场需求不景气。公司基于经济形势和市场供需情况,积极消化库存和巩固市场份额,主动采取降价去库存定价策略,加之2021年下半年原材料备货成本较高,多重因素叠加导致公司营业收入和毛利率均下降较大。公司布局封测产业链,子公司山东贞明和铜陵?明自建封测产线有序投产和封装募投项目实施完毕,前期投入大。公司封测设备均按五年期进行折旧摊销,2022年度资产折旧、摊销、人工等成本增加较大。公司始终重视研发体系建设,扩充研发团队,布局新研发领域,研发投入大。2022年度公司研发费用占营业收入比例达到17%,比上年同期增长9.5个百分点。(二)计提资产减值准备影响公司一直采用较为谨慎的存货跌价政策,库龄超过一年芯片和超过两年晶圆均全额计提资产减值准备,2022年度计提存货跌价准备金额较大,预计将计提存货跌价准备5,300万元至6,000万元。
4 20220122 688699 明微电子 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:64781.31万元,与上年同期相比变动幅度:492.87%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:公司2021年度实现营业收入125,120.20万元,同比增长138.21%;实现归属于母公司所有者的净利润64,781.31万元,同比增长492.87%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润62,677.92万元,同比增长515.47%;基本每股收益8.71元,同比增长344.39%。报告期末,公司总资产189,019.63万元,同比增长57.22%;归属于母公司的所有者权益168,851.61万元,同比增长55.51%;归属于母公司所有者的每股净资产22.70元,同比增长55.48%。2021年,公司所处集成电路行业上游晶圆封装产能紧缺,下游需求旺盛,面对产能危机和市场机遇,公司积极调整销售策略,不断优化产品结构与客户结构,优先保证新产品和高毛利产品的交付;同时通过预付产能保证金和持续提升自有封测产能,公司供货能力逐步增强,品质成本管理不断优化,产品竞争力得以进一步提升。2021年公司各产品线销量均大幅增长,盈利能力不断提升。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明:1、营业总收入同比增长138.21%,营业利润同比增长501.18%,利润总额同比增长500.81%,归属于母公司所有者的净利润同比增长492.87%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长515.47%,基本每股收益同比增长344.39%,主要系报告期市场需求旺盛,产品量价齐升,营业收入和净利润均大幅增长。2、总资产同比增长57.22%,主要系报告期公司业务规模快速增长,货币资金增加;预付供应商晶圆款和产能保证金增加;库存备货和购买封装设备增加所致。3、归属于母公司的所有者权益同比增长55.51%,归属于母公司的所有者的每股净资产同比增长55.48%,主要系报告期公司净利润增加所致。
5 20210630 688699 明微电子 预增 832.38 ~ 935.98 27000.00 ~ 30000.00 2895.79
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27000万元至30000万元,与上年同期相比变动值为:24104万元至27104万元,较上年同期相比变动幅度:832.38%至935.98%。业绩变动原因说明公司2021年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系:(1)2020年上半年受新冠疫情影响公司主要产品销售不畅,因此去年同期可比基数较小。2021年上半年国内疫情得到有效控制,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升;(2)公司所处行业上游产能仍然紧张,下游应用领域需求旺盛,公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格,实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市;(3)公司采取系列措施保障上游产能供给,在晶圆代工厂紧张的大形势下努力拓展上游供应商,通过不断提高研发能力实现产品升级,有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期,灵活调配产能,缓解紧张的局势;(4)公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。
6 20210125 688699 明微电子 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10632.27万元,与上年同期相比变动幅度:31.71%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素:公司2020年度实现营业收入51,576.43万元,较上年同期增长11.42%;实现归属于母公司所有者的净利润10,632.27万元,较上年同期增长31.71%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,830.34万元,较上年同期增长34.61%。报告期末,公司总资产119,618.07万元,同比增长167.34%;归属于母公司的所有者权益108,287.70万元,同比增长222.94%。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明:1、营业利润同比增长31.30%,利润总额同比增长31.38%,归属于母公司所有者的净利润同比增长31.71%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长34.61%,基本每股收益同比增长31.72%,主要原因系:下半年集成电路行业逐步回暖,市场需求旺盛,LED显示屏类驱动芯片和LED照明类驱动芯片销量持续增长,加之高毛利新品销售上量,毛利率整体有所提升,从而带动公司全年营业收入和营业利润的稳定增长。相比《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中2020年度业绩预计情况,上述数据存在差异的原因主要系:第四季度下游市场需求旺盛,加之自封带来的产能保障及成本规模效应显现。2、总资产同比增长167.34%,归属于母公司的所有者权益同比增长222.94%,股本同比增长33.33%,归属于母公司的所有者的每股净资产同比增长142.26%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
7 20201130 688699 明微电子 略增 1.59 ~ 11.50 8200.00 ~ 9000.00 8072.45
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8200万元至9000万元,与上年同期相比变动幅度:1.59%至11.5%。业绩变动原因说明公司2020年度预计业绩较去年同期有所增加,主要原因为下半年集成电路逐步回暖,加之自封带来的成本规模效应显现,公司产品销量较好带动营业收入以及净利润的增加。
8 20200821 688699 明微电子 略减 -20.30 ~ -8.18 4600.00 ~ 5300.00 5737.73
业绩变动原因:主要原因为新冠疫情对公司产品下游市场需求造成一定影响。

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